lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3545 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/02/2025 20020009
F R L MOREIRA
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 365,00
21/02/2025 20020007
DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 14,80
21/02/2025 20020007
DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 1.480,00
21/02/2025 20020006
DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 80,62
21/02/2025 20020006
DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 8.061,65
21/02/2025 17020010
AUTO PECAS CONFIANCAS EIRELI - EPP
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LIQUIDADO 4.923,00
21/02/2025 14020003
F R L MOREIRA
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 1.520,00
21/02/2025 12020010
AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
LIQUIDADO 57.293,01
21/02/2025 11020009
JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGO 38,64
21/02/2025 10020011
R M MAIA JUNIOR AUTOPECAS ME
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
PAGO 7,21
21/02/2025 10020010
A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 186,99
21/02/2025 10020009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 612,80
21/02/2025 08010017
GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO - ME
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 75,00
21/02/2025 07020014
V. P. DA SILVA FUNERARIA LTDA
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 1.880,00
21/02/2025 03010005
JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGO 38,64
21/02/2025 02010027
SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 39,08
21/02/2025 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL (COMISSIONADOS)
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LIQUIDADO 700,00
20/02/2025 20020033
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
PAGO 2,71
20/02/2025 20020033
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
LIQUIDADO 271,47
20/02/2025 20020033
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
EMPENHADO 271,47
20/02/2025 20020032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 242,16
20/02/2025 20020032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 24.216,48
20/02/2025 20020032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
EMPENHADO 24.216,48
20/02/2025 20020031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 1.305,73
20/02/2025 20020031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 130.573,32
20/02/2025 20020031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
EMPENHADO 130.573,32
20/02/2025 20020030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
PAGO 6,03
20/02/2025 20020030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
LIQUIDADO 703,50
20/02/2025 20020030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 - SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
EMPENHADO 703,50
20/02/2025 20020029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 45.664,58
20/02/2025 20020029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 45.664,58
20/02/2025 20020028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGO 97,08
20/02/2025 20020028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LIQUIDADO 66.134,99
20/02/2025 20020028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHADO 66.134,99
20/02/2025 20020027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PAGO 157,31
20/02/2025 20020027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LIQUIDADO 18.556,16
20/02/2025 20020027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EMPENHADO 18.556,16
20/02/2025 20020026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
PAGO 159,85
20/02/2025 20020026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
LIQUIDADO 18.691,45
20/02/2025 20020026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33 - SEC.MUN.DE OBRAS,INFRA.,RECUR.HIDRICOS
EMPENHADO 18.691,45
20/02/2025 20020025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGO 7,08
20/02/2025 20020025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
LIQUIDADO 1.125,18
20/02/2025 20020025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHADO 1.125,18
20/02/2025 20020024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGO 27,27
20/02/2025 20020024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
LIQUIDADO 3.202,05
20/02/2025 20020024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EMPENHADO 3.202,05
20/02/2025 20020023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
PAGO 42,45
20/02/2025 20020023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
LIQUIDADO 4.963,53
20/02/2025 20020023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32 - SEC.MUN DE CULTURA, TUR E INTEG. SOCIAL
EMPENHADO 4.963,53
20/02/2025 20020022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28 - SEC DE CONTR. OUVIDORIA E TRANSPARENCIA
PAGO 20,55
20/02/2025 20020022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28 - SEC DE CONTR. OUVIDORIA E TRANSPARENCIA
LIQUIDADO 2.397,00
20/02/2025 20020022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28 - SEC DE CONTR. OUVIDORIA E TRANSPARENCIA
EMPENHADO 2.397,00
20/02/2025 20020021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20 - SEC. MUN. DE PLANEJAM. E DESENVOLVIMENTO
PAGO 9,60
20/02/2025 20020021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20 - SEC. MUN. DE PLANEJAM. E DESENVOLVIMENTO
LIQUIDADO 1.120,00
20/02/2025 20020021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20 - SEC. MUN. DE PLANEJAM. E DESENVOLVIMENTO
EMPENHADO 1.120,00
20/02/2025 20020020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SEC. MUN. DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGO 27,82
20/02/2025 20020020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SEC. MUN. DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
LIQUIDADO 3.245,89
20/02/2025 20020020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SEC. MUN. DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
EMPENHADO 3.245,89
20/02/2025 20020019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31 - SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL
PAGO 9,60
20/02/2025 20020019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31 - SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL
LIQUIDADO 1.120,00

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